各类企业审计指南

    各类企业审计指南

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企业会计报表审计的方法包括哪些?
要推进会计报表审计工作有序开展,审计人员就需要掌握一系列审计方法。那么,企业会计报表审计的方法包括哪些?本文将对此作相关介绍与说明。
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现如今,对于市场中的部分企业来说,其在经营期间不可避免地会遇到需要开展会计报表审计的情形。而要推进会计报表审计工作有序开展,审计人员就需要掌握一系列审计方法。那么,企业会计报表审计的方法包括哪些?接下来,本文将对此作相关介绍与说明。
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一般来说,有关于企业会计报表审计的方法,其主要包括以下这些:
一、检查。检查是指审计机构或审计人员对被审计单位提供的会计报表审计材料(包括会计报表、会计凭证、会计账簿等)进行检查,其目的是对会计报表所包含信息的
真伪进行求证,为后面的审计工作进行奠定基础。
二、观察。观察指审计机构或审计人员察看被审计单位相关财务人员正在从事的活动或者工作。通过观察,审计人员可能会发现一些企业会计处理工作中的不当环节,从
而为企业会计工作处理提供一些可行化建议。
三、询问。询问指审计机构或审计人员以书面(或口头)的方式,向被审计单位的相关人员获取相应审计材料,并对其答复进行评价的过程。在大多数情况下,被审计单
位相关人员对询问的答复或可能成为审计机构获取审计材料的佐证。因此,这一审计方法在会计报表审计过程中也较为常用。不过,受限于被询问人员是否积极配合等多
方面因素影响,询问这一环节往往较难把控。
四、函证。函证指审计人员直接从第三方获取书面答复以作为审计证据的过程。通常,在开展企业会计报表审计期间,当针对的是与特定账户余额及项目相关的认定时,
函证往往是必要的程序。此外,函证程序还可用于获取不存在某些情况的审计证据。
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五、重新计算。对于会计报表审计过程中对数据存有疑问的事项,审计人员往往采用重新计算的方式进行再次求证,以保证相关数据的准确性以及审计结果的正确性。目
前,重新计算可采取手工和电子两种方式。
六、重新执行。重新执行是指审计人员以人工方式或使用计算机技术,对于审计中存在问题的程序或环节,重新立执行被审计单位内部控制组成部分的程序或控
制。一般情况下,重新执行法只在控制测试运用。
七、分析程序。此种审计方法是指审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在联系,对企业会计信息作出分析和评价。
以上是对企业会计报表审计的方法的介绍。希望能够为广大企业和审计人员提供一些参考!

延伸阅读:
一 、审计报告的作用
出具审计报告 离任审计报告
1、鉴证作用:注册会计师是以**然立的*三者身份,对被审计单位会计报表的合法性、公允性
发表审计意见。能得到有关部门、股东、债权人、潜在的者和社会公众的普遍认可,具有鉴证
作用。
2、保护作用:注册会计师通过审计,对被审单位出具不同类型审计意见的审计报告,可以提高或
者降低报表信息使用者对会计报表的信赖程度,在一定程度上对被审单位的财产、 债权人和股东及企
业利害关系人的利益起到保护作用。
3、作用:审计报告是注册会计师审计任务完成情况及其结果的总结,它表明审计工作的质量
并明确注册会计师的审计责任。对注师能够取到和保护作用。
二、审计报告的主要类型
1、注册会计师对年度会计报表审计,审计报告划分为标准审计报告和非标准审计报告两类
2、标准审计报告是指不附加说明段、强调事项段或任何修饰性用语的无保留意见的审计报告
3、非标准审计报告包括带强调事项段无保留意见的审计报告和非无保留意见的审计报告
4、审计报告报告日期: 不应早于董事会或类似机构批准修改后的财务报表的日期
5、层的责任段和注册会计师的责任

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财务审计报告是具有审计的会计师事务所的注册会计师出具的关于企业会计的基础工作即计量,记账,核算,会计档案等会计工作是否符合会计制度,企业的内控制度是否健全等事项的报告,是对财务收支、经营成果和经济活动全面审查后作出的客观评价。其基本内容包括、负债、者权益、费用成本和收入成果等。
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