北京汇算清缴审计报告范文 正规审计事务所

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收件人
审计报告的收件人是指注册会计师按照业务约定书的要求致送审计报告的对象,一般是指审计业务的委托人。审计报告应当载明收件人的全称。
注册会计师应当与委托人在业务约定书中约定致送审计报告的对象,以防止在此问题上发生分歧或审计报告被委托人滥用。针对整套通用目的报表出具的审计报告,审计报告的致送对象通常为被审计单位的全体股东或董事会。
做好审计报告的审理应该掌握的方法
对审计报告的具体内容进行细致地审理
被审计单位基本情况的表述,是否与审计项目密切相关,是否存在冗余。同时,检查证据的充分性、适当性。
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审计报告的作用在于从法律的角度实施鉴证,会计报表的公允性、准确性,相对于会计报表而言,来自于公司外部的审计报告十分有助于投资者评判会计报表的质量,为投资者提供决策参考。
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审计结论
根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价,结论要正确、客观、公正、实事求是,该肯定就肯定,该否定就否定,不能含糊不清,更不能掺杂任何个人意志。
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报表审计的目标是注册会计师通过执行审计工作,对报表的下列方面发表审计意见:(1)报表是否按照适用的会计准则和相关会计制度的规定编制;(2)报表是否在所有重大方面公允反映了被审计单位的状况、经营成果和现金。因此,当注册会计师完成审计工作,获取了充分、适当的审计证据,应当就上述内容对报表发表审计意见。
被审计单位对审计报告的书面意见的内容应怎样写
主要是对报告中发现问题有异议的,可以提出你们的观点和理由,也可以解释一些问题的客观原因,请求定性上从轻


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